Regiebetrieb Touristinformation
Haushaltsdiagramm
-262,65 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-262,65 €
42,14%
-174,27 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-174,27 €
27,96%
-162,80 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-162,80 €
26,12%
-13,14 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-13,14 €
2,11%
-9,28 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-9,28 €
1,49%
-1,12 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-1,12 €
0,18%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 576,21 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -162,80 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -9,28 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -174,27 € |
14: Abschreibungen | -13,14 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -262,65 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1,12 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -623,26 € |
20: Verwaltungsergebnis | -47,05 € |
23: Finanzergebnis | 1,60 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -45,45 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -45,45 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -38,80 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -84,25 € |