Regiebetrieb Touristinformation
Haushaltsdiagramm
-1.645.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1.645.000 €
42,14%
-1.091.450 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.091.450 €
27,96%
-1.019.600 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1.019.600 €
26,12%
-82.325 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-82.325 €
2,11%
-58.100 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-58.100 €
1,49%
-7.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-7.000 €
0,18%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 3.608.825 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -1.019.600 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -58.100 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.091.450 € |
14: Abschreibungen | -82.325 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -1.645.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -3.903.475 € |
20: Verwaltungsergebnis | -294.650 € |
23: Finanzergebnis | 10.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -284.650 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -284.650 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -243.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -527.650 € |