Hauptverwaltung
Haushaltsdiagramm
-209.800 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-209.800 €
63,41%
-71.850 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-71.850 €
21,72%
-49.200 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-49.200 €
14,87%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 5.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 400 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 5.500 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -330.850 € |
20: Verwaltungsergebnis | -325.350 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -325.350 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -325.350 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 40.199 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -285.151 € |