Hauptverwaltung
Haushaltsdiagramm
-217.450 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-217.450 €
61,39%
-84.650 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-84.650 €
23,90%
-52.100 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-52.100 €
14,71%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 8.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 300 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 8.300 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -354.200 € |
20: Verwaltungsergebnis | -345.900 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -345.900 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -345.900 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 45.670 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -300.230 € |