Regiebetrieb Touristinformation

Haushaltsdiagramm

-1.047.100 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1.047.100 €
35,59%
-886.800 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-886.800 €
30,14%
-834.500 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-834.500 €
28,37%
-119.702 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-119.702 €
4,07%
-47.600 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-47.600 €
1,62%
-6.200 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-6.200 €
0,21%
Eine Ebene Höher
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -1.047.100 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -886.800 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -834.500 €
  • 14 Abschreibungen
    -119.702 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -47.600 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -6.200 €
  • Summe
    -2.941.902 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
3.014.898 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-2.941.902 €
20: Verwaltungsergebnis
72.996 €
23: Finanzergebnis
5.000 €
26: Ordentliches Ergebnis
77.996 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
77.996 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-193.000 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-193.000 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-115.004 €