Regiebetrieb Touristinformation
Haushaltsdiagramm
-1.645.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1.645.000 €
42,14%
-1.091.450 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.091.450 €
27,96%
-1.019.600 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1.019.600 €
26,12%
-82.325 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-82.325 €
2,11%
-58.100 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-58.100 €
1,49%
-7.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-7.000 €
0,18%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 253.100 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 79.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 2.300.000 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 951.000 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 14.625 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 11.100 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 3.608.825 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -3.903.475 € |
20: Verwaltungsergebnis | -294.650 € |
23: Finanzergebnis | 10.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -284.650 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -284.650 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -243.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -527.650 € |