Regiebetrieb Touristinformation
Haushaltsdiagramm
-1.081.460 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.081.460 €
44,10%
-706.400 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-706.400 €
28,81%
-454.600 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-454.600 €
18,54%
-158.088 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-158.088 €
6,45%
-43.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-43.000 €
1,75%
-8.500 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-8.500 €
0,35%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 423.850 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 58.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 1.375.000 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 830.000 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 29.508 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 22.600 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 2.738.958 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -2.452.048 € |
20: Verwaltungsergebnis | 286.910 € |
23: Finanzergebnis | 15.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | 301.910 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | 301.910 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -176.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 125.910 € |