Regiebetrieb Touristinformation
Haushaltsdiagramm
-1.185.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1.185.000 €
37,78%
-953.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-953.000 €
30,38%
-820.400 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-820.400 €
26,16%
-126.574 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-126.574 €
4,04%
-45.400 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-45.400 €
1,45%
-6.200 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-6.200 €
0,20%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 2.935.755 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -820.400 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -45.400 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -953.000 € |
14: Abschreibungen | -126.574 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -1.185.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.200 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -3.136.574 € |
20: Verwaltungsergebnis | -200.819 € |
23: Finanzergebnis | 5.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -195.819 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -195.819 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -208.800 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -404.619 € |