Regiebetrieb Touristinformation

Haushaltsdiagramm

-1.185.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1.185.000 €
37,78%
-953.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-953.000 €
30,38%
-820.400 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-820.400 €
26,16%
-126.574 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-126.574 €
4,04%
-45.400 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-45.400 €
1,45%
-6.200 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-6.200 €
0,20%
Eine Ebene Höher
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -1.185.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -953.000 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -820.400 €
  • 14 Abschreibungen
    -126.574 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -45.400 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -6.200 €
  • Summe
    -3.136.574 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
2.935.755 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-3.136.574 €
20: Verwaltungsergebnis
-200.819 €
23: Finanzergebnis
5.000 €
26: Ordentliches Ergebnis
-195.819 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-195.819 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-208.800 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-404.619 €